Situatie de fapt:

Suntem o societate mica de prelucrari mecanice, SRL, platitor de TVA si impozit pe profit. Pana acuma, in procent de 98 % din vanzari, sunt efectuate in UE.

Declaratia 300, 390, Intrastat, din punct de vedere al livrarilor/ achizitilor de bunuri intracomunitare imi este cunoscuta.

Dar, va rog frumos sa ma ajutati in cazul urmator:

Am primit o factura de servicii, in valoare de 250 Eur, de la o Asociatie din Germania, neplatitor de TVA.

Intrebare:

Rog sa imi spuneti unde trebuie evidentiata acesta suma in D 300 si D 390?

Raspuns parțial - Testează gratuit timp de 7 zile!

Nu specificati ce fel de servicii sunt. Dacă serviciile facturate nu se încadrează la excepțiile de la art. 278, alin 4 și 6, atunci locul va fi la sediului beneficiarului, adica in România, conform art. 278, alin.2.

(2) Locul de prestare a serviciilor către o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primește serviciile își are stabilit sediul activității sale economice.

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

  • Alerte Fiscale scrise și webinarii!
  • Consultant AI disponibil 24 din 24
  • Acces Reviste Bența - Prietenii Fiscalității și Prietenii Contabilității
  • Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
  • Răspundem la orice speță din domeniile: fiscalitate, contabilitate și resurse umane
  • Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
  • Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
  • Ai siguranță în relația cu autoritățile
  • Te asiguri ca ești în legalitate
Bianca Meze

Articol scris de catre Bianca Meze, in data de 25.11.2023

Expert contabil si consultant fiscal, sub brandul AtelierContabilitate.

Vezi pagina autorului