Situație de fapt:

SRL platitor de TVA primește 2 facturi servicii electronice din USA pe una din facturi avem un cod fiscal EU OSS VAT pe cealalta nu este trecut cod VAT.

Întrebare:

Cum se înregistrează aceste facturi din punct de vedere TVA , unde ar trebui să apară în decontul de TVA dar în Declarația 394?

Raspuns parțial - Testează gratuit timp de 7 zile!

Tratament TVA pentru achiziția de servicii din afara UE

SRL-ul românesc aplică taxarea inversă, având obligația să determine și să înregistreze TVA-ul datorat pentru aceste servicii.

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

  • Alerte Fiscale scrise și webinarii!
  • Consultant AI disponibil 24 din 24
  • Acces Reviste Bența - Prietenii Fiscalității și Prietenii Contabilității
  • Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
  • Răspundem la orice speță din domeniile: fiscalitate, contabilitate și resurse umane
  • Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
  • Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
  • Ai siguranță în relația cu autoritățile
  • Te asiguri ca ești în legalitate
Bianca Meze

Articol scris de catre Bianca Meze, in data de 25.10.2024

Expert contabil si consultant fiscal, sub brandul AtelierContabilitate.

Vezi pagina autorului