Situatie de fapt:
Un SRL platitor de TVA CAEN 0128, cultivator de lavanda, vinde catre clienti butasi de lavanda certificati bio de catre SRAC, de exemplu.
Intrebare:
Cu ce cota de TVA factureaza?

Situatie de fapt:
Un SRL platitor de TVA CAEN 0128, cultivator de lavanda, vinde catre clienti butasi de lavanda certificati bio de catre SRAC, de exemplu.
Intrebare:
Cu ce cota de TVA factureaza?
Conform Codului FIscal se poate aplica cota redusa de TVA de 9% pentru livrarea de semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol, prevăzute prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.
In ordinul comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale se detaliaza explicita, astfel: “cota redusă de TVA de 9% se aplică pentru livrarea următoarelor bunuri:

Articol scris de catre Ioana Camelia Vișan, in data de 24.11.2020
Avand la baza studii juridice si o specializare in fiscalitate, practic o abordare a spetelor din doua puncte de vedere, fapt ce imi permite o intelegere mai buna in special in cazul spetelor complexe care nu necesita doar cunostinte in domeniul fiscalitatii. In decursul ultimilor 8 ani am avut ocazia sa particip la diferite cursuri si seminarii sustinute de specialisti recunoscuti in domeniul fiscalitatii, ajungand astazi sa pot rezolva o gama variata de spete si sa pot raspunde cu promptitudine la intrebarile clientilor.
Vezi pagina autoruluiSituația de fapt: O societate a emis in urma cu 5 ani facturi pentru servicii intracomunitare, unei societati din UE, avand cod valid de TVA. Întrebare: Valoarea facturilor nu a fost achitata de catre beneficiar. Societatea doreste stornarea acestor facturi. Care sunt implicatiile din punct de vedere al TVA? Se pot emite facturi pentru stornare fara TVA?
Situație de fapt: SRL, face achizitie de bunuri pentru care isi deduce tva-ul. Peste ceva timp, o luna, transfera aceste bunuri ca si aport in natura la capitalul social al unei alte societati. Întrebare: Trebuie sa faca ajustarea tva-ului dat fiind faptul ca la achizitie si a dedus tva-ul?
Situație de fapt: O societate achizitioneaza marfa din UE. Întrebare: La ce curs se receptioneaza o factura de intrare intracomunitara, curs la data facturii sau curs la data primirii marfii? Multumesc