Intrebare:
Bonurile valorice pentru biciclele obtinute de la Primaria Bucuresti vor fi trecute in Declaratia unica si unde?
La ce fel de venit sa le incadrez?
Se plateste impozit la ele?
Intrebare:
Bonurile valorice pentru biciclele obtinute de la Primaria Bucuresti vor fi trecute in Declaratia unica si unde?
La ce fel de venit sa le incadrez?
Se plateste impozit la ele?
Conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, veniturile sub forma voucherelor pentru biciclete se incadreaza in categoria veniturilor din alte surse care se declara si se impoziteaza prin depunerea declaratiei unice de catre beneficiarul veniturilor (persoana fizica), in anul urmator celui de realizare a venitului pana la data de 15 Martie.
Exceptie fiind veniturile de aceasta natura obtinute in anul 2018, persoana fizica are obligatia depunerii declaratiei unice in anul 2019 pana la 31.07.2019, prin completarea Capitolului I - Date privind impozitul pe veniturile realizate si contributiile sociale datorate in anul 2018 - Sectiunea 1 - Date privind impozitul pe veniturile realizate din Romania in anul 2018, in sistem real.

Articol scris de catre Adina Vlaicu Stoica, in data de 16.07.2019
Consultant fiscal, membru al Camerei Consultantilor Fiscali din Romania, cu o experienta in domeniul financiar de peste 15 ani, perioada in care am incercat sa gasesc solutii si raspunsuri la provocarile zilnice din domeniul economic, cu o atitudine proactiva si constienta de faptul ca numai o informare corecta si la timp iti poate asigura in societatea dinamica, contemporana noua, garantia reusitei care se defineste economic prin trei termeni: castig, venit sau profit.
Vezi pagina autoruluiSituația de fapt: La o societate in balanta de verificare conturile 401 si 4111 prezinta solduri, care in realitate, cam 90%, nu exista( documente nepredate in contabilitate la momentul respectiv si ulterior pierdute) si sunt vechi. Administratorul nu are cum sa obtina documentele, pentru ca, parte din firme nici nu mai exista si alte creante sunt de la persoane fizice. Pe de alta parte datorii, care in realitate nu mai exista. La unii clienti persoane juridice s-au transmit confirmari, dar nu s-a primit raspuns. Ce se intampla in acest caz? Cum se inchid soldurile si ce document punem in contabilitate?
Situația de fapt: O societate a emis in urma cu 5 ani facturi pentru servicii intracomunitare, unei societati din UE, avand cod valid de TVA. Întrebare: Valoarea facturilor nu a fost achitata de catre beneficiar. Societatea doreste stornarea acestor facturi. Care sunt implicatiile din punct de vedere al TVA? Se pot emite facturi pentru stornare fara TVA?
Situație de fapt: SRL, face achizitie de bunuri pentru care isi deduce tva-ul. Peste ceva timp, o luna, transfera aceste bunuri ca si aport in natura la capitalul social al unei alte societati. Întrebare: Trebuie sa faca ajustarea tva-ului dat fiind faptul ca la achizitie si a dedus tva-ul?