Situatie de fapt:
O microîntreprindere care nu este platitoare de TVA o sa vanda structuri metalice catre societati platitoare de TVA din Franța.
Intrebare:
In acest caz societatea din România este obligată să obțină cod special de TVA?

Situatie de fapt:
O microîntreprindere care nu este platitoare de TVA o sa vanda structuri metalice catre societati platitoare de TVA din Franța.
Intrebare:
In acest caz societatea din România este obligată să obțină cod special de TVA?
Codu Fiscal prevede in mod expres ca “Livrarea intracomunitară reprezintă o livrare de bunuri,[...], care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru în alt stat membru de către furnizor sau de persoana către care se efectuează livrarea ori de altă persoană în contul acestora.”. Daca sunt indeplinite aceste conditii, in speta vom vorbi de o livrare intracomunitara de bunuri.
Locul livrarii de bunuri este locul unde se găsesc bunurile în momentul când începe expedierea sau transportul, în cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate de furnizor, de cumpărător sau de un terț, in speta locul va fi in Romania.

Articol scris de catre Ioana Camelia Vișan, in data de 11.07.2024
Avand la baza studii juridice si o specializare in fiscalitate, practic o abordare a spetelor din doua puncte de vedere, fapt ce imi permite o intelegere mai buna in special in cazul spetelor complexe care nu necesita doar cunostinte in domeniul fiscalitatii. In decursul ultimilor 8 ani am avut ocazia sa particip la diferite cursuri si seminarii sustinute de specialisti recunoscuti in domeniul fiscalitatii, ajungand astazi sa pot rezolva o gama variata de spete si sa pot raspunde cu promptitudine la intrebarile clientilor.
Vezi pagina autoruluiSituația de fapt: O societate a emis in urma cu 5 ani facturi pentru servicii intracomunitare, unei societati din UE, avand cod valid de TVA. Întrebare: Valoarea facturilor nu a fost achitata de catre beneficiar. Societatea doreste stornarea acestor facturi. Care sunt implicatiile din punct de vedere al TVA? Se pot emite facturi pentru stornare fara TVA?
Situație de fapt: SRL, face achizitie de bunuri pentru care isi deduce tva-ul. Peste ceva timp, o luna, transfera aceste bunuri ca si aport in natura la capitalul social al unei alte societati. Întrebare: Trebuie sa faca ajustarea tva-ului dat fiind faptul ca la achizitie si a dedus tva-ul?
Situație de fapt: O societate achizitioneaza marfa din UE. Întrebare: La ce curs se receptioneaza o factura de intrare intracomunitara, curs la data facturii sau curs la data primirii marfii? Multumesc