Situatie de fapt:
O societate platitoare de TVA achizitioneaza baloti de paie/paie din cereale de la o alta SRL platitoare de TVA.
Intrebare:
Cu ce cota de TVA ar trebui sa factureze furnizorul? Se incadreaza la taxare inversa?

Situatie de fapt:
O societate platitoare de TVA achizitioneaza baloti de paie/paie din cereale de la o alta SRL platitoare de TVA.
Intrebare:
Cu ce cota de TVA ar trebui sa factureze furnizorul? Se incadreaza la taxare inversa?
Codul Fiscal prevede ca se aplica cota redusă de taxă de 9% pe tot lanţul economic de la producţie până la vânzarea către consumatorul final de către toţi furnizorii, indiferent de calitatea acestora, respectiv producători sau comercianţi, indiferent de destinaţia acestora, pentru livrarea bunurilor care se încadrează in categorie semințe și fructe oleaginoase, semințe și fructe diverse, plante industriale sau medicinale, paie și furaje, care se încadrează la codurile NC 1213 și 1214.
Codul NC 1213 00 00 include Paie și pleavă de cereale brute, chiar tocate, măcinate, presate sau aglomerate sub formă de pelete. Din acest motiv furnizorul va trebui sa emita factura cu TVA 9%.

Articol scris de catre Ioana Camelia Vișan, in data de 23.09.2024
Avand la baza studii juridice si o specializare in fiscalitate, practic o abordare a spetelor din doua puncte de vedere, fapt ce imi permite o intelegere mai buna in special in cazul spetelor complexe care nu necesita doar cunostinte in domeniul fiscalitatii. In decursul ultimilor 8 ani am avut ocazia sa particip la diferite cursuri si seminarii sustinute de specialisti recunoscuti in domeniul fiscalitatii, ajungand astazi sa pot rezolva o gama variata de spete si sa pot raspunde cu promptitudine la intrebarile clientilor.
Vezi pagina autoruluiSituația de fapt: O societate a emis in urma cu 5 ani facturi pentru servicii intracomunitare, unei societati din UE, avand cod valid de TVA. Întrebare: Valoarea facturilor nu a fost achitata de catre beneficiar. Societatea doreste stornarea acestor facturi. Care sunt implicatiile din punct de vedere al TVA? Se pot emite facturi pentru stornare fara TVA?
Situație de fapt: SRL, face achizitie de bunuri pentru care isi deduce tva-ul. Peste ceva timp, o luna, transfera aceste bunuri ca si aport in natura la capitalul social al unei alte societati. Întrebare: Trebuie sa faca ajustarea tva-ului dat fiind faptul ca la achizitie si a dedus tva-ul?
Situație de fapt: O societate achizitioneaza marfa din UE. Întrebare: La ce curs se receptioneaza o factura de intrare intracomunitara, curs la data facturii sau curs la data primirii marfii? Multumesc